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薪酬发放系统线上审核功能操作流程

1、通过财务平台进入薪酬发放系统(校外需通过VPN访问);

 


 

2、进入学生劳务录入、校内工薪录入或校外人员劳务录入界面;
 

 

 
3、选择发放类型、支付方式、经费项目、人员明细
 
 
 
4、点击线上审批,页面提示保存成功;

 

 

 

点击OK键,页面如下图所示,显示业务经办人与项目负责人。
 


 

5、新增与删除审批人

注:系统默认的业务经办人与项目负责人不允许删除!只能在俩个角色中间新增审批人。

若需新增审批级次,则需先选中一审批角色,新增审批人会增加到当前所选审批角色的后一级
点击“新增审批人”进入新增审批人页面,选择审批角色,项目审批人,选择工号进行检索,选中所选人员后,点击选择。
 

 

 

6导入附件

请根据业务要求上传相关附件。点击选择文件,在系统中选择附件,并点击导入按钮。


 
7、点击提交键,则提交完成,进入线上审批流程点击撤回键,则该线上审批被撤回,可重新选择。